目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
三、2018年度主要工作完成情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算表
六、財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國家審計(jì)方針政策和法律法規(guī),參與起草審計(jì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)方面的規(guī)范性文件草案,提出相關(guān)建議。
(二)制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、年度審計(jì)計(jì)劃,對直接審計(jì)、審計(jì)調(diào)查依法進(jìn)行審計(jì)評價(jià),做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
(三)向市政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)提出年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。
(四)直接審計(jì)下列事項(xiàng),出具審計(jì)報(bào)告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議:
1.市級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支,市政府各部門預(yù)算執(zhí)行、決算和其他財(cái)政收支。
2.所轄鎮(zhèn)政府、街道辦事處、園(區(qū))管委會(huì)預(yù)算執(zhí)行、決算和其他財(cái)政收支,市級財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金。
3.使用市級財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支。
4.市級政府投資和以市級政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行及決算。
5.市屬國有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、市政府規(guī)定的市屬國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債及損益。
6.市政府部門、所轄鎮(zhèn)政府、街道辦事處、園(區(qū))管委會(huì)管理和其他單位受市政府及其部門委托管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。
7.根據(jù)審計(jì)署授權(quán),對國際組織和外國政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
8.法律、行政法規(guī)和地方性法規(guī)規(guī)定應(yīng)由市審計(jì)局審計(jì)的其他事項(xiàng)。
(五)按規(guī)定對市管領(lǐng)導(dǎo)干部及依法屬于市審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
(六)組織實(shí)施對國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行、財(cái)政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與國家和市財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
(七)依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題;依法辦理被審計(jì)單位對審計(jì)決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或市政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
(八)指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作,核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對依法屬于審計(jì)監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
(九)指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在全市審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用。
(十)承辦市政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
從部門機(jī)構(gòu)設(shè)置來看,包括:辦公室、審計(jì)管理科、財(cái)政金融審計(jì)科、行政事業(yè)審計(jì)科、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計(jì)科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)科、建設(shè)拆遷審計(jì)辦公室,下屬宜興市政府建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)中心和宜興市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室兩個(gè)事業(yè)單位。
從決算單位構(gòu)成來看,本次決算公開包括宜興市審計(jì)局及其下屬非獨(dú)立核算事業(yè)單位宜興市政府建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)中心。
三、2018年度主要工作完成情況
1.抓好上級審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署的審計(jì)項(xiàng)目推進(jìn),高質(zhì)量地完成審計(jì)任務(wù)目標(biāo)和要求,確保中央大政方針落實(shí)到位。
2.強(qiáng)化政策執(zhí)行和財(cái)政資金預(yù)算管理審計(jì)監(jiān)督。關(guān)注中央八項(xiàng)規(guī)定、“約法三章”、“三公”經(jīng)費(fèi)政策執(zhí)行和落實(shí)情況,積極促進(jìn)預(yù)算管理改革,防范資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),提高財(cái)政資金運(yùn)行績效。
3.強(qiáng)化民生政策執(zhí)行和環(huán)境資源生態(tài)發(fā)展審計(jì)監(jiān)督。確保人民群眾切身利益不受損害,促進(jìn)政策完善,服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、生態(tài)發(fā)展。
4.強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督。加強(qiáng)對重點(diǎn)部門、崗位、領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督,擴(kuò)大任中審計(jì)比例,推進(jìn)權(quán)責(zé)統(tǒng)一,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
5.強(qiáng)化政府重大投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督。加強(qiáng)政府投資建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)和抽復(fù)審,促進(jìn)政府重大投資項(xiàng)目依法、規(guī)范管理,節(jié)約政府財(cái)政資金,提高財(cái)力保障績效。
第二部分 宜興市審計(jì)局2018年度部門決算表
第三部分 2018年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
宜興市審計(jì)局2018年度收入、支出總計(jì)1738.07萬元,與上年相比收、支總計(jì)各減少2.97萬元,減少0.17%。
其中:
(一)收入總計(jì)1738.07萬元。包括:
1.財(cái)政撥款收入1738.07萬元,為當(dāng)年從財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款, 與上年相比減少2.97萬元,減少0.17%。主要原因是項(xiàng)目支出的減少。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,為宜興市審計(jì)局收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無上級補(bǔ)助收入預(yù)算。
3.事業(yè)收入0萬元,為本單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無事業(yè)收入預(yù)算。
4.經(jīng)營收入0萬元,為本單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無經(jīng)營收入預(yù)算。
5.附屬單位上繳收入0萬元,為本單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無附屬單位上繳收入預(yù)算。
6.其他收入0萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,主要為宜興市審計(jì)局取得的上級專項(xiàng)撥款收入。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無其他收入預(yù)算。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。主要為宜興市審計(jì)局使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要為宜興市審計(jì)局上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的審計(jì)經(jīng)費(fèi)等資金。
(二)支出總計(jì)1738.07萬元。包括:
1.一般公共服務(wù)(類)支出1738.07萬元,主要用于審計(jì)事務(wù)等。與上年相比減少2.97萬元,減少0.17%。主要原因是項(xiàng)目支出的減少。
2.外交(類)支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無外交支出預(yù)算。
3.國防(類)支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無國防支出預(yù)算。
4.公共安全(類)支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無公共安全支出預(yù)算。
5.教育(類)支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無教育支出預(yù)算。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算。
7.文化體育與傳媒(類)支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無文化體育與傳媒支出預(yù)算。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算。
12.農(nóng)林水(類)支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無農(nóng)林水支出預(yù)算。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無交通運(yùn)輸支出預(yù)算。
14.資源勘控信息等(類)支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無資源勘控信息等支出預(yù)算。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出預(yù)算。
16.金融(類)支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無金融支出預(yù)算。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無援助其他地區(qū)支出預(yù)算。
18.國土海洋氣象等(類)支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無國土海洋氣象等支出預(yù)算。
19.住房保障(類)支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無住房保障支出預(yù)算。
20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無糧油物資儲(chǔ)備支出預(yù)算。
21.其他(類)支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無其他支出預(yù)算。
22.債務(wù)還本(類)支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無債務(wù)還本支出預(yù)算。
23.債務(wù)付息(類)支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無債務(wù)付息支出預(yù)算。
24.結(jié)余分配0萬元,為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,主要是宜興市審計(jì)局對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定計(jì)算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位2018年無結(jié)余分配。
25.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為宜興市審計(jì)局結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為宜興市審計(jì)局本年度(或以前年度)預(yù)算安排的審計(jì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。
二、收入決算情況說明
宜興市審計(jì)局本年收入合計(jì)1738.07萬元,其中:財(cái)政撥款收入1738.07萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
宜興市審計(jì)局本年支出合計(jì)1738.07萬元,其中:基本支出1349.34萬元,占77.63%;項(xiàng)目支出388.73萬元,占22.37%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
宜興市審計(jì)局2018年度財(cái)政撥款收、支總決算1738.07萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2.97萬元,減少0.17%。主要原因是項(xiàng)目支出的減少。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。宜興市審計(jì)局2018年財(cái)政撥款支出1738.07萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少2.97萬元,減少0.17%。主要原因是項(xiàng)目支出的減少。
宜興市審計(jì)局2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1567.45萬元,支出決算為1738.07萬元,完成年初預(yù)算的110.89%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是工資福利支出的增加。其中:
(一)一般公共服務(wù)(類)
1.審計(jì)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1006.55萬元,支出決算為1349.34萬元,完成年初預(yù)算的134.06%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是部分工資福利支出的增加。
2.審計(jì)事務(wù)(款)審計(jì)業(yè)務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為560.90萬元,支出決算為385.43萬元,完成年初預(yù)算的68.72%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是部分支出需跨年度支出。
3.審計(jì)事務(wù)(款)其他審計(jì)事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.30萬元,完成年初預(yù)算的0%。主要原因是對事改企困難人員補(bǔ)助的追加預(yù)算支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
宜興市審計(jì)局2018年度財(cái)政撥款基本支出1349.34萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)1300.36萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(二)公用經(jīng)費(fèi)48.98萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。宜興市審計(jì)局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1738.07萬元,與上年相比減少2.97萬元,減少0.17%。主要原因是項(xiàng)目支出的減少。宜興市審計(jì)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1567.45萬元,支出決算為1738.07萬元,完成年初預(yù)算的110.89%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是工資福利支出的增加。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
宜興市審計(jì)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1349.34萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)1300.36萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(二)公用經(jīng)費(fèi)48.98萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
宜興市審計(jì)局2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出3.26萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)決算支出0萬元,和預(yù)算一致,與上年預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)?018年未有因公出國事項(xiàng)。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。無開支內(nèi)容。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中:
(1)公務(wù)用車購置決算支出0萬元,和預(yù)算一致,與上年預(yù)算數(shù)一致,主要原因是宜興市審計(jì)局已經(jīng)車改,沒有公車;決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的原因是宜興市審計(jì)局已經(jīng)車改,沒有公車。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車0輛。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出0萬元,完成預(yù)算的100%,比上年決算數(shù)一致,主要原因?yàn)橐伺d市審計(jì)局已經(jīng)車改,沒有公車;決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的原因是宜興市審計(jì)局已經(jīng)車改,沒有公車。2018年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)3.26萬元。其中:
(1)外事接待支出0萬元,與上年持平,主要原因是我市無外事接待支出。2018年使用一般公共預(yù)算撥款開支的外事接待0批次,0人次。
(2)國內(nèi)公務(wù)接待支出3.26元,完成預(yù)算的54.33%,比上年決算減少0.66萬元,主要原因橫向接待、上級接待和兄弟市縣審計(jì)局交流的減少;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因橫向接待、上級接待和兄弟市縣審計(jì)局交流比預(yù)計(jì)的少。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待省審計(jì)廳、無錫審計(jì)局和其他來宜交流學(xué)習(xí)的審計(jì)局人員和審計(jì)人員等,2018 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待21批次,138人次。主要為接待省審計(jì)廳、無錫審計(jì)局和其他來宜交流學(xué)習(xí)的審計(jì)局人員和審計(jì)人員等。
宜興市審計(jì)局2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出0萬元,完成預(yù)算的0%,比上年決算減少0.08萬元,主要原因是今年未召開大型會(huì)議;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因原預(yù)定舉辦的交流會(huì)議因?qū)徲?jì)工作和任務(wù)重沒有舉行。2018 年度全年召開會(huì)議0個(gè),參加會(huì)議0人次。
宜興市審計(jì)局2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出32.35萬元,完成預(yù)算的129.40%,比上年決算減少2萬元,主要原因?yàn)闊o錫市局組織2期培訓(xùn),我局參加人數(shù)有所減少;決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是培訓(xùn)是由無錫市宜興市以文件形式下達(dá)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),我局全員參加。2018年度全年組織培訓(xùn)2個(gè),組織培訓(xùn)60人次。主要為培訓(xùn)審計(jì)業(yè)務(wù)。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
宜興市審計(jì)局2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入決算0萬元,本年支出決算0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與上年相同。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.98萬元,比2017年減少3.69萬元,降低7.01%。主要原因是:在職人員和聘用人員的減少導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的減少。
十二、政府采購支出決算情況說明
2018年度政府采購支出總額6.50萬元,其中:政府采購貨物支出6.50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車無;單價(jià)50萬元(含)以上的通用設(shè)備1臺(套),單價(jià)100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。
十四、預(yù)算績效評價(jià)工作開展情況
本部門2018年度共0個(gè)項(xiàng)目開展了績效評價(jià)工作,涉及財(cái)政性資金合計(jì)0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。