索引號 | 014046317/2020-03434 | 生成日期 | 2020-09-10 | 公開日期 | 2020-09-10 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構(gòu) | 市統(tǒng)計局 | 公開形式 | 網(wǎng)站 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二) | 統(tǒng)計 | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 規(guī)劃,統(tǒng)計,指標(biāo),經(jīng)濟,管理 | 分類詞 | 計劃,經(jīng)濟管理 | |||
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內(nèi)容概述 | 宜興市統(tǒng)計局2020年度部門預(yù)算公開 |
宜興市統(tǒng)計局2020年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2020年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分2020年度部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表(功能科目)
六、財政撥款基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟科目)
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(功能科目)
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟科目)
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、政府采購支出預(yù)算表
第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
(一)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整、及時。制定全市統(tǒng)計工作規(guī)劃和計劃,貫徹執(zhí)行國家、省、無錫市統(tǒng)計制度和標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)全市統(tǒng)計工作。
(二)貫徹執(zhí)行國民經(jīng)濟核算體系等制度,組織核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。
(三)會同有關(guān)部門擬訂重大市情市力普查計劃、方案,組織實施全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大普查工作,匯總、整理提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。組織實施農(nóng)業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、住宿餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)及其他服務(wù)業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查工作。組織實施基本單位、能源、投資、人口、科技、文化、社會發(fā)展等基本狀況的統(tǒng)計調(diào)查和反映社情民意的統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和依法提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以及有關(guān)部門安全生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(四)組織實施推動高質(zhì)量發(fā)展等各類統(tǒng)計監(jiān)測和評價,對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和能源資源環(huán)境等進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督,向市委市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
(五)依法審批各部門的統(tǒng)計調(diào)查項目,指導(dǎo)和推進各鎮(zhèn)、園區(qū)、街道、各部門統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)。加強統(tǒng)計隊伍建設(shè),組織指導(dǎo)全市統(tǒng)計干部教育和統(tǒng)計專業(yè)知識培訓(xùn)工作。
(六)建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)全程質(zhì)量管理制度,組織開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。統(tǒng)一收集、核定、管理、公布全市性的基本統(tǒng)計資料,定期向社會發(fā)布宜興市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息和統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(七)指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化建設(shè)工作。建立并管理全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),組織制定各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運行規(guī)則。
?。ò耍┞鋵嵢薪y(tǒng)計法治責(zé)任,組織管理全市統(tǒng)計執(zhí)法檢查活動,查處統(tǒng)計違法行為,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施。組織實施對各鎮(zhèn)、園區(qū)、街道、各部門和單位的統(tǒng)計行政指導(dǎo)、統(tǒng)計“雙隨機”執(zhí)法檢查和對統(tǒng)計對象的統(tǒng)計監(jiān)審工作,組織指導(dǎo)全市統(tǒng)計信用體系建設(shè)。
(九)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)部門職責(zé)分工,本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室(統(tǒng)計法制科)、綜合統(tǒng)計科、經(jīng)濟統(tǒng)計科、投資統(tǒng)計科。本部門下屬單位包括:綜合抽樣調(diào)查隊和統(tǒng)計計算普查中心。
2.從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家,具體包括:宜興市統(tǒng)計局。
三、2020年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
2020年工作任務(wù),我局將切實擔(dān)起職責(zé),以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng),認(rèn)真貫徹落實市委市政府各項決策部署,以服務(wù)大局為根本目標(biāo),以高質(zhì)量發(fā)展監(jiān)測評價為切入點,全面加強全市統(tǒng)計工作,主要抓好六個方面的工作:
?。ㄒ唬┨岣哒疚?,進一步推進高素質(zhì)隊伍建設(shè)。組織全局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,樹牢四個意識、堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,全面推進一崗雙責(zé)責(zé)任制貫徹落實,加強意識形態(tài)建設(shè)、安全生產(chǎn)意識、黨風(fēng)廉政建設(shè)和統(tǒng)計行風(fēng)建設(shè)。堅持不懈地用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)統(tǒng)計實踐,打造一支素質(zhì)過硬、作風(fēng)優(yōu)良、勇于擔(dān)當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計干部隊伍。
(二)再接再厲,繼續(xù)強化調(diào)查研究工作。進一步加強宏觀經(jīng)濟形勢分析研判,深入分析經(jīng)濟運行的新亮點新變化新特點。加強微觀數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用,讓統(tǒng)計數(shù)據(jù)更好服務(wù)社會公眾和學(xué)術(shù)研究。發(fā)揮統(tǒng)計隊伍優(yōu)勢,以重點分析課題為抓手,加強專業(yè)協(xié)作、系統(tǒng)聯(lián)動、集體攻關(guān),營造全系統(tǒng)重視調(diào)查研究和分析的氛圍。通過舉辦統(tǒng)計分析技能大賽等方式,促進專業(yè)人員苦煉內(nèi)功,增強研究數(shù)據(jù)的能力,不做數(shù)據(jù)報表的搬運工,實現(xiàn)調(diào)查分析工作提檔升級。
?。ㄈ﹪@大局,推進三大核算改革工作。按照中央《地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革方案》的統(tǒng)一部署,國家局、省局將于今年年底實施普查年度地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算,2020年1月開始實施季度地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算,實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值上下級銜接,核算統(tǒng)計方法制度將發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。我局將密切關(guān)注核算改革變化,積極與上級溝通,確保我市地區(qū)生產(chǎn)總值總量、速度、結(jié)構(gòu)的準(zhǔn)確性和完整性。
?。ㄋ模┮婪ㄖ谓y(tǒng),培育依法統(tǒng)計新風(fēng)尚。深入貫徹落實《關(guān)于深化統(tǒng)計管理體制改革提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實性的意見》、《統(tǒng)計違紀(jì)違法責(zé)任人處分處理建議辦法》以及《防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假督察工作規(guī)定》等文件精神,把思想和行動統(tǒng)一到以習(xí)近平同志為核心的黨中央關(guān)于統(tǒng)計督察的重大戰(zhàn)略部署上來。嚴(yán)肅治理統(tǒng)計違紀(jì)違法現(xiàn)象,在雙隨機抽查的基礎(chǔ)上加大統(tǒng)計執(zhí)法檢查力度,堅決防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假。加強統(tǒng)計法治教育宣傳,開設(shè)法制講堂,結(jié)合重要時間節(jié)點,借助七人普、業(yè)務(wù)培訓(xùn)會、廣場活動,加強法治教育宣傳,大力營造依法統(tǒng)計依法治統(tǒng)的良好氛圍。
(五)著眼長遠(yuǎn),大力夯實基層基礎(chǔ)。繼續(xù)推進 “統(tǒng)計協(xié)管員”隊伍建設(shè),規(guī)范管理,提升基層統(tǒng)計體系的穩(wěn)定性、高效性。結(jié)合統(tǒng)計行政指導(dǎo)和對口聯(lián)系制度,加強對基層統(tǒng)計人員的培訓(xùn)和服務(wù),建立全市統(tǒng)計人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)機制,搞活培訓(xùn)形式,增強培訓(xùn)實效。著力推進村(居)統(tǒng)計工作規(guī)范化,努力促進村(居)統(tǒng)計工作有領(lǐng)導(dǎo)、有專兼職人員,統(tǒng)計調(diào)查業(yè)務(wù)制度化、手段信息化,構(gòu)建穩(wěn)定高效的基層統(tǒng)計工作體系。
?。┚o扣重點,全面開展第七次全國人口普查。深入開展調(diào)查研究,充分借鑒歷次人口普查好的經(jīng)驗,與時俱進,按照上級部署積極籌備人口普查前期準(zhǔn)備、方案研制、機構(gòu)組建等工作。堅持科學(xué)普查、依法普查,加強溝通協(xié)調(diào),高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)高效完成清查入戶登記、數(shù)據(jù)審核等各項工作,將數(shù)據(jù)質(zhì)量第一的意識貫穿普查全過程,研究制定各種風(fēng)險防范措施,保障各項工作有序推進,努力摸清人口家底。
第二部分 宜興市統(tǒng)計局2020年度部門預(yù)算表
公開01表
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收支預(yù)算總表
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部門名稱:宜興市統(tǒng)計局
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單位:萬元
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收入
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支出
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項目名稱
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金額
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功能分類
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支出用途
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功能科目名稱
|
金額
|
項目名稱
|
金額
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一、財政撥款
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856.81
|
一、一般公共服務(wù)支出
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856.81
|
一、基本支出
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719.11
|
1. 一般公共預(yù)算
|
856.81
|
二、外交支出
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二、項目支出
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137.70
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2. 政府性基金預(yù)算
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三、國防支出
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三、單位預(yù)留機動經(jīng)費
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二、財政專戶管理資金
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四、公共安全支出
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三、其他資金
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、文化旅游體育與傳媒支出
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八、社會保障和就業(yè)支出
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九、衛(wèi)生健康支出
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運輸支出
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、自然資源海洋氣象等支出
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十八、住房保障支出
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十九、糧油物資儲備支出
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二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
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二十一、其他支出
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當(dāng)年收入小計
|
856.81
|
當(dāng)年支出小計
|
856.81
|
||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
|
||
收入合計
|
856.81
|
支出合計
|
856.81
|
公開02表
|
|
|
收入預(yù)算總表
|
||
部門名稱:宜興市統(tǒng)計局
|
|
單位:萬元
|
項目名稱
|
金額
|
|
收入總計
|
856.81
|
|
一般公共預(yù)算資金
|
小計
|
856.81
|
公共財政撥款(補助)資金
|
856.81
|
|
專項收入
|
|
|
政府性基金
|
小計
|
|
財政專戶管理資金
|
小計
|
|
專戶管理教育收費
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其他非稅收入
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|
|
其他資金
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小計
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事業(yè)收入
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經(jīng)營收入
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其他收入
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上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
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小計
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其中:動用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
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|
公開03表
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|
支出預(yù)算總表
|
||||
部門名稱:宜興市統(tǒng)計局
|
|
|
|
單位:萬元
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
單位預(yù)留機動經(jīng)費
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
856.81
|
719.11
|
137.70
|
|
|
公開04表
|
|
|
|
財政撥款收支預(yù)算總表
|
|||
部門名稱:宜興市統(tǒng)計局
|
|
|
單位:萬元
|
收入
|
支出
|
||
項目名稱
|
金額
|
支出用途
|
|
項目名稱
|
金額
|
||
一、一般公共預(yù)算
|
856.81
|
一、基本支出
|
719.11
|
二、政府性基金預(yù)算
|
|
二、項目支出
|
137.70
|
|
|
三、單位預(yù)留機動經(jīng)費
|
|
收入合計
|
856.81
|
支出合計
|
856.81
|
公開05表
|
|
|
財政撥款支出預(yù)算表(功能科目)
|
||
部門名稱:宜興市統(tǒng)計局
|
|
單位:萬元
|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
合 計
|
856.81
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
856.81
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務(wù)
|
856.81
|
2010501
|
行政運行
|
719.11
|
2010502
|
一般行政管理事務(wù)
|
39.55
|
2010505
|
專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)
|
72.3
|
2010508
|
統(tǒng)計抽樣調(diào)查
|
25.85
|
注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。
|
|
公開06表
|
|
|
財政撥款基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟科目)
|
||
部門名稱:宜興市統(tǒng)計局
|
|
單位:萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
合計
|
719.11
|
|
301
|
工資福利支出
|
634.35
|
30101
|
基本工資
|
83.55
|
30102
|
津貼補貼
|
230.42
|
30103
|
獎金
|
126.02
|
30107
|
績效工資
|
41.41
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費
|
39.77
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
19.88
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
27.34
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
4.27
|
30113
|
住房公積金
|
47.89
|
30114
|
醫(yī)療費
|
1.20
|
30199
|
其他工資福利支出
|
12.60
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
37.80
|
30201
|
辦公費
|
6.30
|
30207
|
郵電費
|
3.00
|
30211
|
差旅費
|
8.00
|
30213
|
維修(護)費
|
2.00
|
30214
|
租賃費
|
1.30
|
30215
|
會議費
|
2.00
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
4.00
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
1.50
|
30226
|
勞務(wù)費
|
1.00
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
0.50
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
7.70
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.50
|
303
|
對個人和家庭的補助支出
|
46.96
|
30301
|
離休費
|
20.20
|
30302
|
退休費
|
22.24
|
30305
|
生活補助
|
1.26
|
30307
|
醫(yī)療費補助
|
0.65
|
30309
|
獎勵金
|
0.01
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助
|
2.60
|
注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。
|
|
公開07表
|
|
|
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(功能科目)
|
||
部門名稱:宜興市統(tǒng)計局
|
|
單位:萬元
|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
合 計
|
856.81
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
856.81
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務(wù)
|
856.81
|
2010501
|
行政運行
|
719.11
|
2010502
|
一般行政管理事務(wù)
|
39.55
|
2010505
|
專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)
|
72.3
|
2010508
|
統(tǒng)計抽樣調(diào)查
|
25.85
|
注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。
|
|
公開08表
|
|
|
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟科目)
|
||
部門名稱:宜興市統(tǒng)計局
|
|
單位:萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
基本支出
|
合計
|
719.11
|
|
301
|
工資福利支出
|
634.35
|
30101
|
基本工資
|
83.55
|
30102
|
津貼補貼
|
230.42
|
30103
|
獎金
|
126.02
|
30107
|
績效工資
|
41.41
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費
|
39.77
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
19.88
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
27.34
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
4.27
|
30113
|
住房公積金
|
47.89
|
30114
|
醫(yī)療費
|
1.20
|
30199
|
其他工資福利支出
|
12.60
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
37.80
|
30201
|
辦公費
|
6.30
|
30207
|
郵電費
|
3.00
|
30211
|
差旅費
|
8.00
|
30213
|
維修(護)費
|
2.00
|
30214
|
租賃費
|
1.30
|
30215
|
會議費
|
2.00
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
4.00
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
1.50
|
30226
|
勞務(wù)費
|
1.00
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
0.50
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
7.70
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.50
|
303
|
對個人和家庭的補助支出
|
46.96
|
30301
|
離休費
|
20.20
|
30302
|
退休費
|
22.24
|
30305
|
生活補助
|
1.26
|
30307
|
醫(yī)療費補助
|
0.65
|
30309
|
獎勵金
|
0.01
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助
|
2.60
|
注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。
|
|
公開09表
|
|
|
|
|
|
|
|
||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費
支出預(yù)算表
|
|||||||||
部門名稱:宜興市統(tǒng)計局
|
|
|
|
|
|
單位:萬元
|
|||
合計
|
“三公”經(jīng)費
|
會議費
|
培訓(xùn)費
|
||||||
小計
|
因公出國(境)費
|
公務(wù)用車購置及運行維護費
|
公務(wù)接待費
|
||||||
小計
|
公務(wù)用車購置費
|
公務(wù)用車運行維護費
|
|||||||
25.00
|
3.00
|
|
|
|
|
3.00
|
2.00
|
20.00
|
|
公開10表
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
|
||
部門名稱:宜興市統(tǒng)計局
|
|
單位:萬元
|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
合 計
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務(wù)
|
|
2010501
|
行政運行
|
|
2010502
|
一般行政管理事務(wù)
|
|
2010505
|
專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)
|
|
2010508
|
統(tǒng)計抽樣調(diào)查
|
|
注:1.“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。
|
|
|
2.本表為空表,本部門無政府性基金支出預(yù)算。
|
|
公開11表
|
|
|
一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
|
||
部門名稱:宜興市統(tǒng)計局
|
|
單位:萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
機關(guān)運行經(jīng)費支出
|
合計
|
37.80
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
37.80
|
30201
|
辦公費
|
6.30
|
30207
|
郵電費
|
3.00
|
30211
|
差旅費
|
8.00
|
30213
|
維修(護)費
|
2.00
|
30214
|
租賃費
|
1.30
|
30215
|
會議費
|
2.00
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
4.00
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
1.50
|
30226
|
勞務(wù)費
|
1.00
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
0.50
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
7.70
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.50
|
注:1.“機關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
2.“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。
|
公開12表
|
|
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|
|
|
政府采購支出預(yù)算表
|
||||||
部門名稱:宜興市統(tǒng)計局
|
|
|
|
單位:萬元
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||
采購品目大類
|
專項名稱
|
經(jīng)濟科目
|
采購物品名稱
|
采購組織形式
|
總計
|
|
合計
|
|
|
|
|
41.95
|
|
一、貨物A
|
|
|
|
|
2.4
|
|
|
富民、基本現(xiàn)代化、小康等統(tǒng)計監(jiān)測
|
31002 辦公設(shè)備購置
|
筆記本電腦
|
集中采購
|
1.4
|
|
|
富民、基本現(xiàn)代化、小康等統(tǒng)計監(jiān)測
|
31002 辦公設(shè)備購置
|
投影儀
|
集中采購
|
1.0
|
|
二、工程B
|
|
|
|
|
|
|
三、服務(wù)C
|
|
|
|
|
39.55
|
|
|
年鑒資料費用
|
30202 印刷費
|
年鑒資料
|
集中采購
|
39.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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注:1.采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。
2.采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》(財庫[2013]189號)規(guī)定品目名稱填寫。
第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
宜興市統(tǒng)計局2020年度收入、支出預(yù)算總計856.81萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各減少13.50萬元,減少1.55%。其中:
(一)收入預(yù)算總計856.81萬元。包括:
1.財政撥款收入預(yù)算總計856.81萬元。
(1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算856.81萬元,與上年相比減少13.50萬元,減少1.55%。主要原因是響應(yīng)國家號召,壓減項目支出。
(2)政府性基金收入預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
2.財政專戶管理資金收入預(yù)算總計0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
3.其他資金收入預(yù)算總計0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算總計856.81萬元。包括:
1.一般公共服務(wù)(類)支出856.81萬元,主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出、項目支出。與上年相比減少13.50萬元,減少1.55%,主要原因是響應(yīng)國家號召,壓減項目支出。
2.公共安全支出(類)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
3.結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
此外,基本支出預(yù)算數(shù)為719.11萬元。與上年相比增加11.80萬元,增長1.67%。主要原因是人員工資、公積金、提租補貼等政策性調(diào)整。
項目支出預(yù)算數(shù)為137.70萬元。與上年相比減少25.30萬元,減少15.52%。主要原因是響應(yīng)國家號召,壓減項目支出。
單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
二、收入預(yù)算情況說明
宜興市統(tǒng)計局本年收入預(yù)算合計856.81萬元,其中:
一般公共預(yù)算收入856.81萬元,占100%;
政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;
財政專戶管理資金0萬元,占0%;
其他資金0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元,占0%。
三、支出預(yù)算情況說明
宜興市統(tǒng)計局本年支出預(yù)算合計856.81萬元,其中:
基本支出719.11萬元,占83.93%;
項目支出137.70萬元,占16.07%;
單位預(yù)留機動經(jīng)費0萬元,占0%;
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元,占0%。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
宜興市統(tǒng)計局2020年度財政撥款收、支總預(yù)算856.81萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少13.50萬元,減少1.55%,主要原因是響應(yīng)國家號召,壓減項目支出。
五、財政撥款支出預(yù)算情況說明
宜興市統(tǒng)計局2020年財政撥款預(yù)算支出856.81萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出減少13.50萬元,減少1.55%,主要原因是響應(yīng)國家號召,壓減項目支出。
其中:
(一)一般公共服務(wù)(類)
1.統(tǒng)計信息事務(wù)(款)行政運行(項)支出719.11萬元,與上年相比增加11.80萬元,增長1.67%,主要原因是人員工資、公積金、提租補貼等政策性調(diào)整。
2.統(tǒng)計信息事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)支出39.55萬元,為今年新增,無上年預(yù)算數(shù)對比,主要原因是上年統(tǒng)計信息事務(wù)(款)統(tǒng)計管理(項)支出今年調(diào)整為統(tǒng)計信息事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)支出。
3.統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)(項)支出72.30萬元, 與上年相比增加1.81萬元,增長2.57%,主要原因是聯(lián)網(wǎng)直報單位增加。
4.統(tǒng)計信息事務(wù)(款)統(tǒng)計抽樣調(diào)查(項)支出25.85萬元, 與上年相比減少21.71萬元,減少45.65%,主要原因是統(tǒng)計逐步納入聯(lián)網(wǎng)直報系統(tǒng),抽樣調(diào)查項目減少。
六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
宜興市統(tǒng)計局2020年度財政撥款基本支出預(yù)算719.11萬元,其中:
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
宜興市統(tǒng)計局2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算856.81萬元,與上年相比減少13.50萬元,減少1.55%,主要原因是響應(yīng)國家號召,壓減項目支出。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
宜興市統(tǒng)計局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算719.11萬元,其中:
(一)工資福利支出681.31萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
?。ǘ┥唐泛头?wù)支出37.80萬元。主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明
宜興市統(tǒng)計局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)接待費支出3.00萬元,占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出0萬元。其中:
(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
(2)公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
3.公務(wù)接待費預(yù)算支出3.00萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。
宜興市統(tǒng)計局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出2.00萬元,為今年新增,無上年預(yù)算數(shù)對比,主要原因是建立宜興市地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算工作聯(lián)席會議制度。
宜興市統(tǒng)計局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出20.00萬元,為今年新增,無上年預(yù)算數(shù)對比,主要原因是年底組織企業(yè)年報培訓(xùn)。
本部門無政府性基金支出預(yù)算支出。
十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
2020年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出37.80萬元,與上年相比減少3.60萬元,降低8.70%,主要原因是人員減少后機關(guān)運行經(jīng)費正常減少。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
2020年度政府采購支出預(yù)算總額41.95萬元,其中:擬采購貨物支出2.40萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出39.55萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況
本部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的設(shè)備0臺(套)。
十四、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2020年度,本部門單位共0個項目納入績效目標(biāo)管理,涉及財政性資金合計0萬元;本部門單位整體支出(£納入、R未納入)績效目標(biāo)管理,涉及財政性資金0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款:指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、單位預(yù)留機動經(jīng)費:指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費。
八、“三公”經(jīng)費:指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。